咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計(jì)7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


農(nóng)業(yè)企業(yè)一般納稅人,銷售自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅和所得稅,是開增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票?稅率是13嗎?如何做賬務(wù)處理?
答: : 嗯嗯,免增值稅是不是稅率可以0呢?
豐和食品廠為增值稅一般納稅人,某年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):從國營農(nóng)場購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明支付貸款30萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。將收購農(nóng)產(chǎn)品的10%作為職工福利消費(fèi),其余作為生產(chǎn)材料用于加工食品,所加工的食品銷售取得含稅銷售收入35.75萬元。另外,本月取得的相關(guān)發(fā)票均在本月認(rèn)證并抵扣。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅額(萬元為單位,保留兩位小數(shù))?
答: 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (30*0.1+7*0.09)*0.9=3.267 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 35.75/1.13*0.13=4.11 應(yīng)交增值稅4.11-3.27=0.84
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某企業(yè)是一般納稅人,2020年3月購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,金額30000元,支付運(yùn)費(fèi)3000元,收到運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅270元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品50000元。2月末留抵稅2000元。計(jì)算該企業(yè)3月應(yīng)納增值稅額。
答: 業(yè)3月應(yīng)納增值稅額=50000*0.13-30000*0.09-270-2000=1530










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