

我還想問如果計入其他應(yīng)付款,以后折舊攤銷怎么寫會計科目
答: 你好 按受益對像,借管理費用等貸累計折舊 /攤銷。
老師,如果是公戶付貨款,付到了個人名下,掛其他應(yīng)付款嗎?這樣后期會一直掛著會計科目是不是?
答: 你好同學(xué)是這樣的,如果一直在個人手里是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們是政府會計制度,現(xiàn)在有一筆其他應(yīng)付款需要無法支付,需要轉(zhuǎn)到其他科目,什么科目合適一些?
答: 你好,同學(xué)。 借 壞賬準備 貸 其他應(yīng)收款
之前有一筆錢掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要用這筆錢來發(fā)工資,請問沖減其他應(yīng)付款來發(fā)工資 ,會計科目怎么記
老師,您好,辦公費報銷多報了456,少報了621應(yīng)該怎么調(diào)賬? 怎么錄會計科目?原來一部分走的其他應(yīng)付款一部分走的銀行存款
公司的短期借款,為負債,應(yīng)計入其他應(yīng)付賬款,但前會計計入的其他應(yīng)收賬款科目,我可以做調(diào)整科目到其他應(yīng)付賬款嗎?會有什么影響?
會計科目在期末可以進行重分類調(diào)整,那么平時可以做分錄,借:其他應(yīng)收款-小張 5000,貸:其他應(yīng)付款-小敏 5000么?







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