

老師。 先開票出去進項次月開 那賬務上不是會掛著庫存商品負數嗎 這個可以嗎 還是要怎么處理呢
答: 同學你好 可以暫估入庫 庫存商品不能是負數
21年暫估了庫存商品,借:庫存商品 20000 貸:應付賬款20000 借:主營業務成本20000 貸:庫存商品20000 ,現在收到發票實際庫存商品含稅30000,請問是要把之前暫估的分錄全沖紅,然后借:借:庫存商品 26548.67 進項稅3451.33 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本26548.67 貸:庫存商品26548.67,這樣做對嗎?
答: 您好,您22年收到發票,損益用以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,進口關稅、進口增值稅、往來入賬,需要區分EXW,FOB,CIF等成交方式嗎做1月份的賬可以這樣入賬嗎?借:庫存商品22424.46 庫存商品2023.54 庫存商品4005.23 庫存商品1092.92 庫存商品2670. 庫存商品286.31應繳稅金-應繳增值稅-進項稅額 4225.32貸:銀行存款4225.32 銀行存款719.68 應付賬款-德國公司31782.78
答: 你好;? 是的;? 體現進項稅; 就可以 這樣走分錄的??







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