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送心意

松松老師

職稱中級會計師,注會已過會計

2022-11-03 21:28

稍等我看一下寫分錄

松松老師 解答

2022-11-03 21:30

計入工資
借:管理費用7.6
銷售費用18.53
貸:應付職工薪酬26.13

松松老師 解答

2022-11-03 21:31

發放工資
借:應付職工薪酬26.13
貸:銀行存款
應交稅費-個稅0.135
其他應收款-社保26.13*8%

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相關問題討論
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2022-11-03 21:28:59
你是要什么的分錄,發放工資的嗎
2022-01-12 09:14:31
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100
2026-04-16 08:35:22
可以的,如果金額不大做管理費用。借:管理費用,貸:應付職工薪酬
2017-02-14 17:34:42
這表上不體現扣除扣除是計算個人所得稅時扣除。
2023-10-07 13:12:02
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