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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-11-04 16:03

借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

*^_^* 追問

2022-11-04 16:11

我的意思是期末結(jié)轉(zhuǎn)都該怎么結(jié)轉(zhuǎn)完

樸老師 解答

2022-11-04 16:16

同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本
借主營業(yè)務(wù)收入
貸本年利潤
然后
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤

*^_^* 追問

2022-11-04 16:17

好的,那我就明白了

樸老師 解答

2022-11-04 16:18

同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,如果沒有入庫的直接使用了可以。
2022-05-25 13:55:50
你好,這個是買來做什么用的?
2023-01-02 16:11:40
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022-11-04 16:03:28
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行存款。
2022-03-12 16:21:24
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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