女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-01 15:14

借;其他應收款   貸;銀行存款 70000 
借;庫存現金1   管理費用 6  貸;其他應收款 7

檸檬汁 追問

2017-07-01 15:19

那應該誰寫借條?錢轉給財務經理,還錢的是老板。還有2000現金呢?

鄒老師 解答

2017-07-01 15:20

你好,開始是財務經理寫借條 
還錢怎么成了老板,不是財務經理 
2000做其他應付款處理

檸檬汁 追問

2017-07-01 15:24

轉給財務經理7萬,經理還1萬現金,剩余6萬替老板發紅包,又從出納處取了2000千,總共紅包款6.2萬。所以老板還了6.2萬轉到賬上。

鄒老師 解答

2017-07-01 15:27

借;其他應收款   貸;銀行存款  70000 
借;庫存現金  貸;其他應收款  10000 
借;銷售費用等科目  貸;其他應收款  6000  庫存現金  2000  
借;銀行存款  貸;其他應付款 6.2

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;其他應收款 貸;銀行存款 70000 借;庫存現金1 管理費用 6 貸;其他應收款 7
2017-07-01 15:14:35
同學您好,一般情況下,出納是不做記賬憑證的
2022-03-27 21:27:30
借其他應收款8000 貸銀行存款8000
2023-11-23 09:58:56
你好 可以 到時你需要讓你軟件售后年初建賬設置下
2019-11-20 09:16:20
同學你好,如果你們公司上的系統模塊足夠齊全完善,那出納在錄入她的流水賬時,就可以根據她錄入的流水,切換成憑證到總賬里面去, 你會計就不需要再次錄憑證。
2022-03-21 23:47:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...