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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-07 08:55

你好,那你是不是帶認(rèn)證少做了。

郭老師 解答

2022-11-07 08:55

當(dāng)時這個發(fā)票你沒有認(rèn)證,也沒有做賬,然后你后期認(rèn)證了,直接把他從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到了進(jìn)項。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 08:58

老師,對,就是待認(rèn)證做的少,當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項抵扣的多,還沒有入賬的進(jìn)項也抵扣了,所以待認(rèn)證的余額就會在貸方了

郭老師 解答

2022-11-07 09:05

那你能查到哪一份發(fā)票嗎?你現(xiàn)在補(bǔ)上。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:23

老師不能補(bǔ)上,不是少記待認(rèn)證進(jìn)項了,是當(dāng)月沒有這么多的待認(rèn)證需要入賬,因為當(dāng)月的成本費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到了

郭老師 解答

2022-11-07 09:25

你好,那你的鏡像多做了嗎?如果是的話,做相反的紅沖。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:33

老師進(jìn)項也沒有多做,比如我們當(dāng)月入賬的專票才有進(jìn)項稅額20萬,當(dāng)月需要抵扣進(jìn)項30萬,這樣就有差距了,分錄是,借:原材料1萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)1300元,   貸:預(yù)付賬款——**公司11300元   然后還入賬了一部分普票,本月的毛利率就夠了,抵扣進(jìn)項后的分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)30萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)30萬,這樣就形成了多消耗待認(rèn)證進(jìn)項稅

郭老師 解答

2022-11-07 09:42

你好,那你的這個發(fā)票不就是少做了嗎?帶認(rèn)證才130,然后你一下子就轉(zhuǎn)了30萬。

郭老師 解答

2022-11-07 09:42

你應(yīng)該是借方有多少,你轉(zhuǎn)到進(jìn)項里面有多少。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:49

老師,如果我按照當(dāng)月需要認(rèn)證的進(jìn)項稅額來入賬,這樣就會形成收入與成本不匹配

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:51

是不是后續(xù)不能入普票了,但是公司每月都有一些勞務(wù)費(fèi)別人只能開普票給我們,而且占比達(dá)30%左右

郭老師 解答

2022-11-07 09:52

借原材料應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,掛著原材料在存貨里面就是了,為什么要非得收入和成本認(rèn)證的地一致?

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:53

老師,這些勞務(wù)費(fèi)計入到營業(yè)成本中了,借:營業(yè)成本10萬,貸:銀行存款10萬

郭老師 解答

2022-11-07 09:55

如果是車間的可以的。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:55

這樣成本就不能入太多的專票,所以待認(rèn)證進(jìn)項稅也不會太多,但是需要抵扣的進(jìn)項稅額還會高于待認(rèn)證進(jìn)項稅額

郭老師 解答

2022-11-07 09:55

你沒有關(guān)系的,原材料不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,你沒有使用的不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是嗎?放到存貨里面去啊。

郭老師 解答

2022-11-07 09:55

借方有余額可以的,原材料的借方有余額是允許的。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:55

是的,我們制作和安裝是一體的,人工費(fèi)也就是制作和安裝的人工費(fèi)

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 09:57

老師我總覺得這樣茅盾,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理可以避免呢?畢竟待認(rèn)證進(jìn)項稅科目余額在貸方是有問題的

郭老師 解答

2022-11-07 10:00

借原材料應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款,你沒有使用的那一部分,讓原材料有余額就可以的,放到存貨里面,你不結(jié)轉(zhuǎn)它,不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不就可以啦,和你這個有什么沖突?

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 10:31

老師,我們一直都是入多少材料就出多少材料的,沒有原材料庫存,如果入的材料多,結(jié)轉(zhuǎn)的材料少,然后留有庫存會不會有什么問題?

郭老師 解答

2022-11-07 10:36

你好,你賬實(shí)不符的。

春花秋實(shí) 追問

2022-11-07 10:49

老師,我應(yīng)該按您上面說的做賬可以嗎?

郭老師 解答

2022-11-07 10:53

可以的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
不用清零,只需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項這兩個三級科目下的余額清零即可,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
這個你可以清零,這樣看得清楚。
2022-04-11 11:59:14
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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