

現(xiàn)在科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持
銷項和進(jìn)項年末清零,是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 2個三級科目下的余額清零嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-其他三級科目下的余額要不要清零???
答: 不用清零,只需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項這兩個三級科目下的余額清零即可,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=( 銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
答: 對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。









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