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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-07 08:58

你好  轉到轉出款交增值稅科目  

假曰風景 追問

2022-11-07 09:44

老師,不好意思!沒明白呢. 請問第3步怎么做呢?
1. 當時取得費用發票時,不清楚政策(公司只有外銷,沒有內銷),做了抵扣勾選。
    借:應交稅費-增值稅-進項稅額   貸:應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2. 次月轉出進項稅額。
    借:管理費用  貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
3. 結轉進項稅額轉出
    借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出    貨:?

玲老師 解答

2022-11-07 09:51

借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貨 轉出未交增值稅  

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好? 轉到轉出款交增值稅科目??
2022-11-07 08:58:40
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好!是的,你的理解很對 需要考慮上期留抵進項稅額的
2022-04-30 07:01:03
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