

老師,咨詢您個問題,月末把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月交納稅金時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我問下應(yīng)交增值稅-未交增值稅一直有余額嗎?
答: 你好,沒有余額的,你交了稅款不就沒有余額了?
小企業(yè)會計準則,去年12月有一筆法律咨詢費原分錄是記借:管理費用 30000 貸:銀行存款 30000 現(xiàn)在查賬才發(fā)現(xiàn)之前收的發(fā)票是專票而且發(fā)票當(dāng)期已認證,分錄應(yīng)該是借:管理費用28301.89 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1698.11 貸:銀行存款 30000,涉及跨年調(diào)賬和損益類科目,當(dāng)前調(diào)整分錄改如何做?
答: 學(xué)員你好,金額不大,直接計入當(dāng)期即可 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1698.1 借:管理費用-1698.1 如果需要調(diào)整以前年度 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1698.1 貸:利潤分配-年初未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借在途物資2100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)273 貸應(yīng)付賬款2373 借在途物資12000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)1560 貸應(yīng)付賬款13560 借在途物資4000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 數(shù)字有誤 對應(yīng)填寫一下 (分錄的科目沒問題)2021-04-27 09:11還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師免費咨詢老師
答: 同學(xué)你好!請問你想咨詢什么問題呢?









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哆啦啦 追問
2022-11-08 10:28
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2022-11-08 10:29