

老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
,我前天收到一張2022年的房租發(fā)票,開票日期是10月8號的,現(xiàn)在要掛賬我的會計分錄這樣寫對嗎借:管理費用-房租租賃費38342.86借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額1917.14貸:其他應(yīng)付款-某公司40260 我把房租做到了10月份,就相當于我10月份就只做掛賬不用在做其他處理等到付款的時候,在做勾選認證,在做賬對嗎11月4號開了25000的銷項稅,是不是可以等到12月將這個10月的進項40260和11月銷項25000抵減稅費這個房租如果年前不付款明年付款,這個賬怎么做呀,發(fā)票怎么處理呢,
答: 老師看不到你的回答呀
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:1.進項100銷項200結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)2.進項200,銷項100結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額200結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應(yīng)交稅費未交增值稅100老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?
答: 你好!是的,思路是對的









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2022-11-09 11:07
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