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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-11-09 19:51

這種情況,如果說你放了其他應付款,你在使用的時候,你就不需要做預算會計的處理的。

蒲公英小陳 追問

2022-11-09 20:03

那除了放其他應收款還能怎么放呢?

陳詩晗老師 解答

2022-11-09 21:20

你這種情況的話,合理的科目就是放其他應付款處理。

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同學您好,想問一下現在是3月份,是不是所有結賬工作都做好,且報表的相關數據已經提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務系統進行反年結,寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發票塞進當時的憑證,將賬務系統這單的附件數改了,然后再從新結賬就行了。相當于錯了就錯了,結果不影響。 如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數據,那同樣是將系統反年結,把當時的憑證,按照 借:其他應收款? ?(不是其他應付,應該是其他應收) ? 貸:銀行存款 按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發票,做借:專用基金,貸:其他應收款的分錄
2022-03-01 19:41:26
這種情況,如果說你放了其他應付款,你在使用的時候,你就不需要做預算會計的處理的。
2022-11-09 19:51:13
借:其他支出 貸:資金結存-貨幣資金
2022-06-24 10:44:54
你好,這個是什么需要的,學員
2022-01-10 14:37:13
資金結存=結轉結余%2B返還額度
2020-03-30 17:47:34
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