

老師,您好。收購水廠時未收到上級撥款,借固定資產(chǎn)112萬,貸應付款112萬;后墊付7萬元,借應付款,貸銀行存款;現(xiàn)收到撥款112萬,借銀行存款,貸專項應付款;那么后期付應付款怎么做會計分錄,或者說怎么調賬合適。
答: 同學你好 這個撥款是什么性質,需要返還嗎?還是將來轉為投資,還是屬于政府補助。
借固定資產(chǎn)、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,長期應付款、按月還貸款,借:長期應付款、財務費用貸銀行存款 貸款買車的會計分錄是這么做嗎
答: 同學你好 對的 是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:購入固定資產(chǎn),一般分錄是借:固定資產(chǎn) 應交稅費 貸:銀行存款 我看別人錄的是:借:固定資產(chǎn) 應交稅費 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款有什么區(qū)別啊?
答: 這個體現(xiàn)出你們付款的那一個環(huán)節(jié),以后對賬的時候能看到是什么時間付款 同意的,應付明細賬里面就可以看出來。









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Meng圓 追問
2022-11-09 21:33
立峰老師 解答
2022-11-09 21:56