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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-11 10:57

 你好; 月末做賬:   
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;   借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 

艷艷 追問

2022-11-11 11:14

老師,不對這樣做了,我的財務(wù)報表和留抵和我網(wǎng)絡(luò)申報表上的留抵不一致

meizi老師 解答

2022-11-11 11:15

你好; 怎么會不一致; 你留底在        未交增值稅借方掛著的 ;  你報表是不是讀入到你的 其他流動資產(chǎn)掛著了   

艷艷 追問

2022-11-11 11:18

沒有掛流動資產(chǎn),我沒有認證的進項稅我是做進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進項稅額,這種對不

meizi老師 解答

2022-11-11 11:35

你好; 做待認證進項稅去 ; 不是進項稅 

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?你好; 月末做賬:? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2022-11-11 10:57:04
您好,您這個是什么意思。
2022-04-09 14:36:08
你上月留底進項稅月末是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-11 10:33:56
填在附表2第20欄次就是
2022-04-13 10:02:26
同學你好,是的,如果勾選抵扣,但進項大于銷項,就是產(chǎn)生留抵稅額;
2021-01-06 12:12:29
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