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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-14 13:15

同學你好

你是什么單位

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 13:16

我們公司是做物流的

樸老師 解答

2022-11-14 13:20

那你計入管理費用交也可以
計入成本也可以的

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 13:24

我10月的帳做錯了,所以我想問一下怎么更正?老師你的意思是我車船稅做到成本是可以的?然后還有我的進項做多了?怎么更正?還有我想問一下車船稅需要計提嗎?應該車船稅是保險幫我們給的,到時候再收我們的錢

樸老師 解答

2022-11-14 13:28

同學你好
車船稅需要計提的哦

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 13:55

所以我做錯,應該怎么更正?麻煩老師看看我提的第一個問題,我應該怎么做?

樸老師 解答

2022-11-14 14:03

紅沖了重新做就可以了

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 14:11

之前是借:主營業務:9997.74,應交稅費:599.86,貸應付賬款:10597.6,借:應付賬款:10597.6,貸:銀行存款:10597.6,現在更正:借:主營業務:-9997.74,應交稅費-599.86,貸應付賬款-10597.6,借:銀行存款:10597.6,貸:應付賬款:10597.6,麻煩老師看看是否正確,然后我重新做是不是這樣:計提車船稅:借;主營業務成本-車船稅:741.6,貸:應交稅費-車船稅:741.6元,然后再做:借:主營業務成本-保險:9298.11,應交稅費-進項:557.89,應交稅費-車船稅:741.6元,貸:銀行存款:10597.6元,麻煩老師看看是否正確

樸老師 解答

2022-11-14 14:18

同學你好
這個正確
沒有問題

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您好 請問開回來的發票沒有進項稅額可以抵扣嗎
2022-02-28 20:47:04
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,當月付款直接用銀行存款就可以
2026-03-27 09:56:36
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2026-01-06 08:59:54
借:主營業務成本 貸:應付賬款
2023-12-28 14:00:17
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