- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論
借:事業(yè)支出(經(jīng)營支出) 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-16 09:38:31
你好,這個一般是先要核對下每筆余額到時是什么業(yè)務(wù),款項(xiàng)還能不能收回,確認(rèn)完畢后再進(jìn)行賬務(wù)處理的
2022-02-08 13:53:16
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2022-08-04 21:13:12
不用支付的話轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/其他收入
2022-04-22 14:25:19
行政事業(yè)單位往來賬記賬方法如下:
1、賬戶設(shè)置:根據(jù)實(shí)際情況,建立行政事業(yè)單位往來賬戶,比如:收入往來賬戶、支出往來賬戶、預(yù)付賬戶、應(yīng)收賬戶、應(yīng)付賬戶等;
2、記賬憑證:行政事業(yè)單位發(fā)生的往來業(yè)務(wù),要準(zhǔn)備相應(yīng)的記賬憑證,憑證要包含具體的往來單位、往來業(yè)務(wù)名稱、發(fā)生金額、記賬日期等基本信息;
3、記賬:借方科目為支出往來賬戶或應(yīng)付賬戶;貸方科目為收入往來賬戶或預(yù)付賬戶或應(yīng)收賬戶,根據(jù)憑證確定記賬金額,并根據(jù)實(shí)際情況,決定是否需要記賬備注;
4、核對:核對記賬金額,以及賬戶余額是否正確,確保記賬準(zhǔn)確無誤;
案例:某行政事業(yè)單位于2020年5月15日發(fā)生一筆收入往來(收取某社會團(tuán)體租金),金額為10000元,記賬憑證編號為K20200515001,記賬如下:
借:收入往來賬戶 10000元
貸:應(yīng)收賬戶 10000元
備注:收取社會團(tuán)體租金K20200515001
2023-02-23 17:49:15
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