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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-16 11:27

你好;   借固定資產51500、應交稅費-應交增值稅- 進項稅6500   貸銀行存款    

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您好,您的主營業務不是出租吧,那就是結銀行存款貸其他業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-21 21:17:11
你好 購進,借;在建工程 80000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10400, 貸;應付賬款等科目90400 支付安裝費,借;在建工程20000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1800,貸;銀行存款等嗎 21800 完工,借;固定資產100000,貸;在建工程100000
2020-06-23 16:43:41
你好;? ?借固定資產51500、應交稅費-應交增值稅- 進項稅6500? ?貸銀行存款? ??
2022-11-16 11:27:52
你好,是需要做這個業務的分錄嗎?
2022-04-07 19:01:30
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業所得稅?
2022-03-26 14:30:55
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