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文老師

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2020-06-21 21:17

您好,您的主營業(yè)務不是出租吧,那就是結銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
您好,您的主營業(yè)務不是出租吧,那就是結銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-21 21:17:11
你好 借:管理費用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 銷售費用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造費用300000/1.13=265486.725664=265486.73 應交稅費-應交增值稅-進項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 貸:銀行存款600000 這個四舍五入有差異 一般實務增值稅進項也是分開的 所以進項那減了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38
借:固定資產 19.2萬+3.84萬+2.56*(P/A,i,30) 未確認融資費用 (倒擠) 貸:銀行存款 19.2+3.84 長期應付款 2.56*30
2018-05-23 17:26:25
同學 8000*3%*6/12=120 累計折舊是8000*3%*8.5=2040 借在建工程5960 累計折舊2040 貸固定資產8000 替換部分賬面價值是 500-500*0.03*8.5=372.5 借營業(yè)外支出372.5 貸在建工程372.5 借在建工程710 應交稅費應交增值稅進項稅額91.9 貸銀行存款801.9 借固定資產6297.5 貸在建工程6297.5
2022-09-26 14:49:02
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