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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-11-20 09:59

您好  稍等 解答過程中

朱小慧老師 解答

2022-11-20 10:10

借:在建工程201000
貸:銀行存款201000


借:在建工程2000
貸:銀行存款2000


借:固定資產(chǎn)203000
貸:在建工程203000


每月折舊
借:管理費用3370
貸:累計折舊3370


借:管理費用1000
貸:銀行存款1000


報廢時累計折舊=3370*48=161760
借:固定資產(chǎn)清理 41240
 累計折舊161760
貸:固定資產(chǎn)203000


借:固定資產(chǎn)清理500
貸:銀行存款500


借:原材料2633
貸:固定資產(chǎn)清理2633


借:營業(yè)外支出39107
貸:固定資產(chǎn)清理39107

明理的鋼筆 追問

2022-11-20 10:18

為什么每月折扣借的的管理費用 不是制造費用

朱小慧老師 解答

2022-11-20 10:18

題目里面沒有說用于車間還是其他的  就寫在管理費用了

上傳圖片 ?
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您好? 稍等 解答過程中
2022-11-20 09:59:19
你好 借:在建工程??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),?貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 2022年應(yīng)計提的折舊額=(100000%2B2000%2B5000)*2/5 借:制造費用,貸:累計折舊
2022-09-02 09:02:54
同學(xué),你好,稍等一下
2023-07-24 16:58:29
同學(xué)你好,會計分錄如下:
2022-04-13 11:20:49
你好同學(xué),稍等看一下
2022-12-23 11:40:54
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