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送心意

小杜杜老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師

2022-11-20 20:07

同學你好
借:材料采購118490
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15403.7
貸:預付賬款118490+15403.7
借:預付賬款118490+15403.7-30000
貸:應收票據60800
銀行存款118490+15403.7-30000-60800
借:原材料3500*34=119000
貸:材料采購118490
材料成本差異510

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相關問題討論
您好,是需要分錄嗎還是什么
2022-11-20 10:55:13
借固定資產100555 應交稅費應交增值稅進項13000 貸、應付票據、113000 銀行存款,555
2022-05-21 15:57:10
你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-03-26 11:32:58
你好;? ? ? 你們用匯票去支付 貨款的話 。 這個 貼現手續費是你公司來承擔嗎? ?
2022-01-20 09:47:30
你好 請問是需要寫分錄嗎
2022-11-22 21:04:55
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