老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


別人掛靠我公司的項目,現在要結算,之前把材料款轉到我公司的帳戶里,我們再付給供應商,付材料款1萬元,發票也回了1萬元,后期結帳時,這筆材料款到底是減掉?還是加上呢?
答: 你好同學,這筆材料款我們不能減掉的,嗯,也不能加上的,就是不要體現他了,因為相當于咱一進一出,我們沒有發生任何業務的。
掛靠的項目,別人掛靠我公司,第一步:掛靠方把要買的材料款1000元轉到我們的對公帳戶里 第二步,我們再向材料商采購1000元的材料,材料商給我們開了1000元的專票,到最后與掛靠方結算時,這個1000元到底是減?還是加1000元?
答: 如果你要算退掛靠方的錢,你這個收他們的錢,是要加上的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
別人掛靠我公司,我公司是一般納稅人,掛靠方開了1萬元的專票,寄給我們,我們也付了1萬元的貨款給材料商,后期我們與掛靠方結帳時,后期結帳時這塊的帳如何算呢?
答: 同學,你好 這個就相當于采購銷售的業務 收到發票 借:庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款 開出發票 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費




粵公網安備 44030502000945號



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李霞老師 解答
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