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實操學堂
于2022-11-25 16:48 發布 ??1064次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-11-25 16:49
你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅而不收一交增值稅。
李霞老師 解答
應該是應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,不是未交增值稅。
實操學堂 追問
2022-11-25 16:56
箭頭這筆有沒有問題
2022-11-25 17:02
你好同學,嗯,你可以寫得正規一點兒,應交稅費,應交增值稅,減免稅額。
2022-11-25 17:17
辦公費在貸方有沒有問題
2022-11-25 17:33
你好,沒問題的,嗯這個是沒什么問題的,不過你也可以放在借方,放一個負數也行。
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老師,我購買辦公室用的冰箱,一次計入管理費用的分錄可以直接 借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。這樣嗎?
答: 你好,這樣處理可以?
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
答: 你好;? ? ? ? 你是22年的業務; 可以補做到12月; 可以的??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,購入一臺7290的電腦能直接借管理費用:辦公費,貸:銀行存款嗎
答: 同學您好,一般是不可以的,要入固定資產才可以的
上月付了一個辦公費,借:管理費用 貸:銀行存款這個月收到了發票,要怎么調賬?
討論
老師,你好,新開的公司工資費掛哪個科目?我不知道掛管理費-工資,還是 管理費-開辦費?工程類的公司的。借:管理費用-工資 貸:銀行存款 還是借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款
老師好,個稅手續費返在收到的時候分錄是:借 銀行存款貸 其他收益那在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎?借 管理費用-辦公費貸 銀行存款
老師好,個稅手續費返在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎?借 管理費用-辦公費貸 銀行存款是否還需要走《其他收益》借方一次?
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費;12月發生的這兩筆業務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 32780 個
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李霞老師 解答
2022-11-25 16:49
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2022-11-25 16:56
李霞老師 解答
2022-11-25 17:02
實操學堂 追問
2022-11-25 17:17
李霞老師 解答
2022-11-25 17:33