老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現金80000元。7.以現金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
資料:大發公司 2019 年12 月發生下列經濟業務。1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000 元。3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。4.車間領用甲材料 80 000 元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。5.收到東方公司所欠的貨款 100 000 元。6.從銀行提取現金 80 000 元。7.以現金支付職工工資 80 000 元8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。9.用銀行存款支付本月水電費 5000 元,其中:車間 3000元,管理部門 2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。12.月末分配職工工資費用A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000 元,管理部門職工工資 20 000 元。
答: 同學您好,這道題是要些分錄嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資料:大發公司 2019 年12 月發生下列經濟業務。1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000 元。3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。4.車間領用甲材料 80 000 元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。5.收到東方公司所欠的貨款 100 000 元。6.從銀行提取現金 80 000 元。7.以現金支付職工工資 80 000 元8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。9.用銀行存款支付本月水電費 5000 元,其中:車間 3000元,管理部門 2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。12.月末分配職工工資費用A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000 元,管理部門職工工資 20 000 元。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)










粵公網安備 44030502000945號


