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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-07 14:40

借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業務成本

小招 追問

2017-07-07 14:44

因為我之前做這筆分錄的時候是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,我可以直接做紅字沖回么?那沖回成本怎么做?

鄒老師 解答

2017-07-07 14:46

你好,可以相同分錄金額負數 
借;庫存商品 貸;主營業務成本 
這個就是沖回成本的分錄啊

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借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2017-07-07 14:40:22
你好,制造費用會月末結轉到生產成本中的
2019-09-07 10:25:14
你好 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-24 15:42:40
實際收到注冊資本金了。實際收到注冊資本金了嗎?
2022-08-17 16:24:25
你好,這個是如何減免的?
2022-10-17 13:41:45
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