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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-12-01 17:54

你好需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2022-12-01 18:10

12017年末按應(yīng)收賬款余額提取壞賬準(zhǔn)備
1100000*0.005=5500
借資產(chǎn)減值損失5500
貸壞賬準(zhǔn)備5500

暖暖老師 解答

2022-12-01 18:10

2借壞賬準(zhǔn)備6000
貸應(yīng)收賬款6000

暖暖老師 解答

2022-12-01 18:11

3計提1300000*0.005=6500
計提前壞賬準(zhǔn)備5500-6000=-500
6500+500=7000
借資產(chǎn)減值損失7000
貸壞賬準(zhǔn)備7000

暖暖老師 解答

2022-12-01 18:11

4借銀行存款2000
貸壞賬準(zhǔn)備2000

暖暖老師 解答

2022-12-01 18:12

5計提前壞賬準(zhǔn)備期末
6500+2000=8500
1000000*0.005=5000
沖減5000-8500=-3500
借壞賬準(zhǔn)備3500
貸資產(chǎn)減值損失3500

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你好,需要把?資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,改成? 信用減值損失? 科目? 才是的?
2022-04-09 11:42:58
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-25 17:25:36
請問你的具體的賬務(wù)處理是怎樣的
2022-04-04 18:03:53
甲公司賬務(wù)處理: 借:其他權(quán)益工具投資 81 壞賬準(zhǔn)備 9 投資收益 10 貸:應(yīng)收賬款 100 乙公司賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款 100 貸:其他權(quán)益工具投資 60 投資收益 21 營業(yè)外收入 - 債務(wù)重組利得 19
2024-08-23 16:11:50
學(xué)員你好,分錄如下
2022-03-16 19:37:48
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