

老師好,11月份申報(bào)10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳了。現(xiàn)在12月份申報(bào)11月增值稅,因?yàn)?1月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)所以零申報(bào),為什么增值稅申報(bào)主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當(dāng)時(shí)都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍(lán)這里面它是根據(jù)上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的,如果你是正常交稅的,30藍(lán)和25欄填寫(xiě)一樣的就可以的,這里沒(méi)有關(guān)系,它是自動(dòng)的,不影響你交稅。
新辦企業(yè)零申報(bào),只用申報(bào)增值稅零申報(bào)就可以了么?增值稅額為0還用不用申報(bào)附加稅
答: 你好,對(duì)的是的,附加稅打開(kāi)保存一下就行。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人零申報(bào)為什么主表保存完申報(bào)不上
答: 同學(xué)你好 提示什么呢
老師我們是一般納稅人,開(kāi)這種發(fā)票不用上稅嗎?為什么增值稅申報(bào)表沒(méi)有帶出來(lái)這個(gè)銷(xiāo)售收入
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒(méi)有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)不能自動(dòng)帶出來(lái)?









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