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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-03 18:50

同學你好,銷項稅減進項稅就是為了只對增值的部分征稅。A賣給B120元,A會對120進行計稅交納,B賣給C140元,B會以140-120=20計稅,整個過程就是只對140計稅

小萬老師 解答

2022-12-03 18:51

只對增值的部分征稅,進行重復征稅哈。我上面的例子都是以一般納稅人銷售貨物來講的哈

小萬老師 解答

2022-12-03 18:52

只對增值的部分征稅,不進行重復征稅哈。我上面的例子都是以一般納稅人銷售貨物來講的哈

小萬老師 解答

2022-12-03 18:53

我第二句話,少打錯了不個字哈。你要從整個過程來看哈

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同學你好,銷項稅減進項稅就是為了只對增值的部分征稅。A賣給B120元,A會對120進行計稅交納,B賣給C140元,B會以140-120=20計稅,整個過程就是只對140計稅
2022-12-03 18:50:39
同學您好,月末的時候,進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好!具體怎么不明白? 進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時,必須按稅法規定嚴格審核。 銷項稅額是銷售方根據納稅期內的銷售額計算出來的,并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
這個你全部認證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
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