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舒旋
于2022-12-05 15:27 發布 ??703次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-12-05 15:31
哦,那你發票開錯了,你應該開一個100查額
郭老師 解答
賬上你的收入是100除以1.05,這個是屬于你的收入,所得稅利潤表里面的營業收入是這個金額。
舒旋 追問
2022-12-05 16:38
開票是開的100,扣減80萬,就是按照20萬算的增值稅
2022-12-05 16:39
增值稅申報表上面的收入是按照差額之后的20萬申報吧?
啊,你是一般納稅人還是小規模的。
2022-12-05 16:47
是小規模納稅人,之前申報都是按照差額后的申報,不然不扣除成本申報,那很容易超過500萬哦
2022-12-05 16:51
你好,主表填寫20差額之后的,然后在附列資料里面填寫的是100和80。
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怎么打印企業所得稅申報表,增值稅申報表,小規模申報表
答: 你好;? 電子稅務局- 我要查詢- 申報查詢- 找到申報表可以打印的
申報個人所得稅手續費退稅的增值稅,增值稅申報表沒有6%的稅率,怎么處理。一般納稅人
答: 你好;? ?在未開具發票欄次? 服務里面6%里面去報? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報收入小于所得稅申報收入,怎么辦?增值稅按開票報的稅,所得稅加了無票收入
答: 同學你好,這種情況下,需要更正增值稅申報表,也按加無票收入的申報處理。
勞務派遣公司采用差額計稅,申報時增值稅申報表中的收入同企業所得稅申報表中的收入數據不一致,請問這是正確的么?
討論
請問一下大家,四季度的增值稅申報表和企業所得稅申報表收入數字不一致怎么辦 本年累計數字不一致
老師,我想請教一下就是,比如說我23年收到了一張12萬的發票,但是現在產品始終用不起來需要退貨那讓對方給我們紅字發票,我還要回到23年當月去修改增值稅申報表和企業所得稅申報表?
老師您好,個稅返還繳納增值稅,填寫增值稅申報表的附表一和附表三,按未開票6%填列,那企業所得稅的收入是根據利潤表來的,那這樣的話,增值稅申報表的 銷售額比企業所得稅申報表不一樣,會多出個稅返還收入應該怎么處理?
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-12-05 15:31
舒旋 追問
2022-12-05 16:38
舒旋 追問
2022-12-05 16:39
郭老師 解答
2022-12-05 16:39
舒旋 追問
2022-12-05 16:47
郭老師 解答
2022-12-05 16:51