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細膩的咖啡豆
于2022-12-13 14:56 發布 ??1281次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-12-13 14:56
是的賬載金額要一致的哈
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你好,請問企業所得稅年報表期間費用的業務招待費可以小于納稅調整表的業務招待費支出嗎
答: 是不可以的,哪里有這樣的事情。 而且要注意業務招待費只要發生,就會涉及到納稅調增的。
期間費用表中的業務招待費與納稅調整表中的業務招待費要一致吧。如果不一樣,是不是就錯了!
答: 是的賬載金額要一致的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,業務招待費納稅調增是不是調整的是管理費用里的業務招待費,銷售費里的業務招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調增的
老師,管理費用業務招待費怎么納稅調整
討論
做納稅調整表時,第15行業務招待費支出這項,載載金額為27934.75 的*0.6=16760.85;稅收金額為賬載金額27934.75*0.6=16760.85;輸16760.85就跳出圖的內容,哪里出問題了嗎
業務招待費支出如何進行納稅調整
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
老師,我想請問下匯算清繳時填業務招待費,按業務招待費的60%和銷售收入的千分之5熟低原則,收入的千分之5更低的話,那業務招待費那一行是填哪個數據呢 就是納稅調整明細表里業務招待費調增調減是填業務招待費還是銷售收入呢 還是只用在納稅調整明細表里填業務招待費賬載金額,調增的金額是自動出來的么?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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