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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-13 15:03

你好,可以的,你這個貨物什么時間銷售出去的,如果是二一年的話,他就不影響。

undefined 追問

2022-12-13 15:18

貨物也是20年出去的,只不過當時忘記要票了,后期22年想想起來,這種收到票要怎么做呢

郭老師 解答

2022-12-13 15:20

你好,那你當時確認了收入,沒有結轉成本。

undefined 追問

2022-12-13 15:21

當時應該是有的

郭老師 解答

2022-12-13 15:22

那你看一下結轉了成本的話,你再紅沖之前暫估的,然后再做這個發票的不就可以啦。

undefined 追問

2022-12-13 15:24

他之前沒有做暫估分錄,20年直接就是:借:應付賬款 貸:銀行存款

郭老師 解答

2022-12-13 15:28

借庫存商品貸應付賬款借以前年度損益調整貸庫存商品借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整匯算清交。在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

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相關問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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