

4-6月營(yíng)業(yè)額沒達(dá)9萬,增值稅沒計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,下個(gè)月補(bǔ)計(jì)可以嗎
答: 你好!可以的。補(bǔ)充記錄就行了。
老師,您好。在聽余老師講4月業(yè)務(wù)課時(shí),第8筆業(yè)務(wù)的拓展內(nèi)容,時(shí)講到小規(guī)模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問是按1%計(jì)算增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是按3%計(jì)算增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?此外,小規(guī)模納稅人月收大于10萬元,減按1%計(jì)算增值稅,請(qǐng)問是將2%減免增值稅部分也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?實(shí)務(wù)工作中還有什么類似的情況要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是說營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝老師
答: 你賬上按照1%的,就按照1%來結(jié)轉(zhuǎn),按照3%的來做的話,就按照3%。你看一下你的發(fā)票,當(dāng)時(shí)開的一般現(xiàn)在都是開1%的發(fā)票。如果你開的是3%,交了1%,2%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。如果你開的是1%,直接按照1%繳納,2%的不要考慮了 營(yíng)業(yè)賬本的印花稅不交了的,不用做,跟附加稅一樣,你的增值稅不交附加稅也不用做。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,因計(jì)算錯(cuò)誤造成退稅,這個(gè)退稅金額就計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入還要交增值稅嗎?
答: 計(jì)算錯(cuò)誤為啥計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?計(jì)算什么稅計(jì)算錯(cuò)誤?
小規(guī)模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉(zhuǎn)入減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這部分營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
1.租房保證金不退收取方應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?2.計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的不計(jì)提增值稅嗎?
1.租房保證金不退收取方應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?2.計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的不計(jì)提增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這部分營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



果果 追問
2017-07-11 15:24
宋生老師 解答
2017-07-11 15:25