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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-15 10:07

你好;    你這個是什么問題的  

鯉魚太陽 追問

2022-12-15 10:11

注冊會計師謝茜根據審計計劃的工作安排,對其客戶希望股份有限公司本年度內部控制制度進行了解,并評估了內部控制設計的合理性,編制了相關工作底稿。工作底稿中記載了該公司內部控制設計和運行的部分內容摘要如下( 以采購與付款循環的內部控制為例)
1.希望股份有限公司的材料采購需要經授權批準后方可進行,采購部根據經批準的請購單發出訂購單。
3.應付憑單部門核對供應商發票、驗收單和訂購單,并編制預先連續編號的付款憑單。在付款憑單經被授權人員批準后,應付憑單部門將付款憑單連同供應商發票及時送交會計部門,并將未付款憑單副聯保存在未付款憑單檔案中。會計部門收到附供應商發票的付款憑單后即應及時編制有關

meizi老師 解答

2022-12-15 10:17

注會的不太熟悉的; 我還以為你是判斷問題 ; 注會的不太熟悉等下怕回復錯誤了 ; 你重新提問 ;把問題描述清楚   ;這樣 好有注會方面的老師針對性回復你    

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相關問題討論
你好;? ? 你這個是什么問題的??
2022-12-15 10:07:42
你好,選項C,注冊會計師不能從年末已經登記入賬的應付賬款明細賬中查找未入賬的情形
2023-01-31 23:01:37
借:庫存商品 貸:營業外收入
2022-03-06 16:18:07
A,B,C 選項D錯誤:注冊會計師從應付賬款明細賬追查至相關原始憑證獲取的審計證據與應付賬款存在認定相關,與應付賬款完整性認定無關。
2024-04-02 18:08:42
貨已收到,款未付,分錄如下 借:庫存商品(原材料) 貸:應付賬款
2019-02-23 11:14:54
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