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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-12-19 10:45

同學你好


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您好 借:應收賬款 113 貸:主營業務收入100 貸:應交稅費-應交增殖-銷項稅額100*0.13=13
2022-04-23 20:46:31
會計分錄如下: 1. 應收賬款:借100萬元;貸100萬元; 2. 銷售收入:借100萬元;貸100萬元; 3. 應交稅金:借13萬元(100萬元×13%);貸13萬元; 拓展知識:在銷售商品的同時,其應收賬款也進入了資產負債表的資產部分,可以實現資金的流動性。同時,也要繳納相應的增值稅,并在財務報表中體現出來,以便準確報告企業的經營狀況。
2023-03-01 14:14:06
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-12-19 10:45:33
借應收賬款203400 貸主營業務收入 180000應交稅費應交增值稅銷項稅額23400
2023-11-05 17:02:21
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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