要求編制金鑫公司(一般納稅人)12月如下收支業 務的分錄: 1)出售產品一批,售價(不含稅)90 000元,增值稅11700元,貨款收到存入銀行; 2)按出售產品的實際成本5000元轉賬: 3)銷售材料一批,價款10000元,增值稅稅額1300元,貨款尚未收到; 4)結轉上述材料的成本6000元; 5)以現金支付銷售部門各種辦公費用400元: 6)以銀行存款支付管理部門的辦公費1600元; 7)以銀行存款支付前欠銀行借款利息790元; 8)收到供貨方賠付的違約金5800元存入銀行: 9)向希望工程捐款10000元,以銀行存款支付; 10)銷售多余的原材料一批貨款4000元及增值稅520元,款已存入銀行; 11)月末結轉上批材料的實際成本3200元 12)本月計提銀行借款利息3000元;

舒服的樂曲
于2022-12-20 20:23 發布 ??1326次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-12-20 20:26
你好
1)出售產品一批,售價(不含稅)90 000元,增值稅11700元,貨款收到存入銀行;
借:銀行存款 ,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2)按出售產品的實際成本5000元轉賬:
借:主營業務成本 , 貸:庫存商品
3)銷售材料一批,價款10000元,增值稅稅額1300元,貨款尚未收到;
借:應收賬款 ,貸:其他業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4)結轉上述材料的成本6000元;
借:其他業務成本 , 貸:原材料
5)以現金支付銷售部門各種辦公費用400元:
借:銷售費用,貸:庫存現金
6)以銀行存款支付管理部門的辦公費1600元;
借:管理費用,貸:銀行存款
7)以銀行存款支付前欠銀行借款利息790元;
借:應付利息,貸:銀行存款
8)收到供貨方賠付的違約金5800元存入銀行:
借:銀行存款,貸:營業外收入
9)向希望工程捐款10000元,以銀行存款支付;
借:營業外支出 ,貸:銀行存款
10)銷售多余的原材料一批貨款4000元及增值稅520元,款已存入銀行;
借:銀行存款 ,貸:其他業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4)結轉上述材料的成本6000元;
借:其他業務成本 , 貸:原材料
11)月末結轉上批材料的實際成本3200元
借:其他業務成本 , 貸:原材料
12)本月計提銀行借款利息3000元;
借:財務費用,貸:應付利息
相關問題討論
你好
借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:其他業務成本 ?,?貸:原材料
2022-04-19 11:50:48
你好
1)出售產品一批,售價(不含稅)90 000元,增值稅11700元,貨款收到存入銀行;
借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2)按出售產品的實際成本5000元轉賬:
借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
3)銷售材料一批,價款10000元,增值稅稅額1300元,貨款尚未收到;
借:應收賬款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4)結轉上述材料的成本6000元;
借:其他業務成本??,?貸:原材料
5)以現金支付銷售部門各種辦公費用400元:
借:銷售費用,貸:庫存現金
6)以銀行存款支付管理部門的辦公費1600元;
借:管理費用,貸:銀行存款?
7)以銀行存款支付前欠銀行借款利息790元;
借:應付利息,貸:銀行存款?
8)收到供貨方賠付的違約金5800元存入銀行:
借:銀行存款,貸:營業外收入
9)向希望工程捐款10000元,以銀行存款支付;
借:營業外支出 ,貸:銀行存款?
10)銷售多余的原材料一批貨款4000元及增值稅520元,款已存入銀行;
借:銀行存款?,貸:其他業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4)結轉上述材料的成本6000元;
借:其他業務成本??,?貸:原材料
11)月末結轉上批材料的實際成本3200元
借:其他業務成本??,?貸:原材料
12)本月計提銀行借款利息3000元;
借:財務費用,貸:應付利息?
2022-12-20 20:26:53
您好!
請補充您的疑問。
2022-03-09 07:32:46
同學你好
1;
借,在建工程 800000
借,應交稅費一應增一進項104000
貸,銀行存款904000
2;
借,工程 物資602000
借,應交稅費一應增一進項78000
貸,銀行存款
3;
借,在建工程 602000
貸,工程 物資602000
4;
借,在建工程 4000
貸,原材料4000
5;
借,在建工程 250000
貸,應付職工薪酬250000
6
借,固定資產
貸,在建工程 ;
2022-02-16 11:12:13
你好,這里需要做進項稅額,而且可以抵扣?
2022-04-18 21:19:59
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