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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-12-26 19:42

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的

雪云微 追問

2022-12-26 20:47

那一直沒有彌補(bǔ),也沒計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),能在彌補(bǔ)那年補(bǔ)計(jì)提嗎?或者應(yīng)該怎么做賬?

易 老師 解答

2022-12-26 20:48

你好, 是不可以的,要如實(shí)反映及時(shí)處理不可隨意調(diào)節(jié)

雪云微 追問

2022-12-26 20:57

那沒做計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)咋辦?

易 老師 解答

2022-12-26 21:05

已經(jīng)這樣就可以更正,涉及以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整

雪云微 追問

2022-12-27 08:50

分錄是怎樣的?

易 老師 解答

2022-12-27 09:01

借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

雪云微 追問

2022-12-27 09:40

借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
是嗎?

易 老師 解答

2022-12-27 10:08

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的
2022-12-26 19:42:35
您的會(huì)計(jì)分錄方向是正確的。 當(dāng)企業(yè)因一直虧損,不能推定未來有足夠的應(yīng)納稅額而核銷以前年度計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)時(shí),會(huì)計(jì)分錄通常為: 借:所得稅費(fèi)用 - 遞延所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 例如,某企業(yè)以前年度計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn) 10 萬元,由于持續(xù)虧損決定核銷,其會(huì)計(jì)處理就是上述的分錄。
2024-07-24 15:27:35
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
您好!請(qǐng)問題目是什么呢?
2022-10-30 21:09:01
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