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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-12-27 17:20

你好同學,稍等回復您

小默老師 解答

2022-12-27 17:33

1進項=13000
2進項=26000
3銷項=117000
4銷項=200000*1.1*0.13
5進項稅額轉出=1300
應交增值稅=銷項-進項+進項稅額轉出

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你好同學,稍等回復您
2022-12-27 17:20:09
借在建工程200000%2B40000=240000 應交稅費應交增值稅(進)26000%2B3600=29600 貸銀行存款269600 借固定資產240000 貸在建工程240000
2022-06-24 11:03:31
你好 (1)編制甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現金折扣按售價計算;“應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 借:應收賬款?1000*1800*1.13??,貸:主營業務收入1000*1800 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000*1800*13% (2)根據以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用 1000*1800*1.13*2%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ②乙公司在8月19日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用?1000*1800*1.13*1%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ③乙公司在8月29日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款1000*1800*1.13,貸:應收賬款?1000*1800*1.13
2022-12-05 07:59:32
你好 (1)編制甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現金折扣按售價計算;“應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 借:應收賬款?1000*1800*1.13??,貸:主營業務收入1000*1800 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000*1800*13% (2)根據以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用 1000*1800*1.13*2%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ②乙公司在8月19日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用?1000*1800*1.13*1%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ③乙公司在8月29日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款1000*1800*1.13,貸:應收賬款?1000*1800*1.13
2022-12-05 08:02:29
您好 借 應收賬款2034000 貸 主營業務收入1000*1800=1800000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1800000*13%=234000
2023-01-04 12:22:48
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