

老師,你好,想問問我們公司的房租交給物業公司,物業公司我設置了“其他應付款”科目,但是物業和我們公司又有業務往來,我又設置一個“應收賬款”科目,同一個公司能設置同時設置其他應付款和應收賬款科目嗎?我這樣做合理嗎?
答: 你好,不合理 最好同一個客戶用一個往來科目的。
物業公司,現在有個客戶合同沒有簽,先交了20000元意向金,后續的租金和租賃押金都沒有交,在做帳的時候,這個意向金應該放在哪個三級科目下比較合適,公司賬戶科目有其他應付款-押金-租賃押金/裝修押金/其他押金
答: 其他押金吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,物業公司其他應付款,電費,衛生費,月底怎么處理?
答: 借主營業務成本貸其他應付款做的是這個嗎?
老師好,我們是物流公司,有到付款的情況,就是給公司運輸到貨付款,發票開了但是錢是打給了領導這樣的話分錄怎么做呢,可以做 借:其他應付款-法人 貸:應收賬款-某某公司
老師,物業公司代電業局收取的電費,然后轉交電業局,收到電業局開的發票,這發票計入哪里? 收取時:借:現金 貸:其他應付款代支付時:借:其他應付款 貸:現金發票不知道怎么做了
老師我想問下,物業公司代收代付業主電費,電力局開出來的發票包含本物業公司電費,怎么做賬,都在其他應付款里面掛著,目前導致我的其他應付款成了負數
物業公司代收代付電費,現在我收到了電費發票,我做,借:管理費用-電費200元,借:其他應收款-代收代付電費貸方:應付賬款-電力公司。我這樣做對不對‘’







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'初見〃 追問
2022-12-28 09:52
郭老師 解答
2022-12-28 09:55
'初見〃 追問
2022-12-28 09:57
郭老師 解答
2022-12-28 09:59