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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-12-28 17:19

同學
1、如果是外購的茶葉公司的
借:庫存商品
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
贈送給客戶時
借:銷售費用
貸:庫存商品
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2、如果不是在專門銷售茶葉的公司購買的茶葉
借:銷售費用--業務招待費
貸:銀行存款
3、如果茶葉是自產的,應該視同銷售
借:銷售費用--業務招待費
貸:庫存商品

IKUN 追問

2022-12-28 17:20

那計入辦公用品費可以嗎

星河老師 解答

2022-12-28 17:21

同學
你好 如果辦公用的情況下可以計入辦公費。

IKUN 追問

2022-12-28 17:24

不知道是否是辦公用的,怎么計入

星河老師 解答

2022-12-28 17:25

同學,
你好,這個不知道用途的話,就可以先借庫存商品。

IKUN 追問

2022-12-28 17:29

那需不需要結轉成本

星河老師 解答

2022-12-28 17:33

同學,
你好。領用的時候結轉成本。

IKUN 追問

2022-12-28 17:46

什么意思,一般什么時候需要結轉成本,如果沒有銷售收入,是不是就不用結轉了

星河老師 解答

2022-12-28 17:47

同學,
不是這樣的,比如你買的茶葉現在放到倉庫里面。那就是借庫存商品對吧?假設你沒有實現銷售收入,但是卻把這些茶葉用掉了。那這個成本費用還是要結轉。

星河老師 解答

2022-12-28 17:48

這個是取決于你的茶葉是否有領用。

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同學 1、如果是外購的茶葉公司的 借:庫存商品 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 贈送給客戶時 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 2、如果不是在專門銷售茶葉的公司購買的茶葉 借:銷售費用--業務招待費 貸:銀行存款 3、如果茶葉是自產的,應該視同銷售 借:銷售費用--業務招待費 貸:庫存商品
2022-12-28 17:19:54
你好,這具體是用到哪里的?
2023-08-25 09:38:02
您好,同學,請稍等下
2023-09-06 08:56:01
你好,借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款等科目
2019-09-03 10:08:26
您好 可以這樣寫分錄 借:周轉材料-低值易耗品 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:周轉材料-低值易耗品
2020-04-13 10:07:50
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