老師,問下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 、進(jìn)項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊?

wendy
于2022-12-30 10:22 發(fā)布 ??1270次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-12-30 10:26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅出口退稅,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個已交稅金具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅出口退稅,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個已交稅金具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-12-30 10:26:09
你好,不需要把所有科目的余額都轉(zhuǎn)平。只要正確申報增值稅就行。
基本思路,月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-11-29 09:26:29
你好,這個一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
2022-05-26 10:56:39
對沒問題,你這么調(diào)整就可以。
2022-01-13 07:15:56
您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報表的24行以下都是系統(tǒng)自動帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正
2024-03-23 18:49:24
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