

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)年底發(fā)票多認(rèn)證,導(dǎo)致稅負(fù)下降,應(yīng)該怎么辦,可以留抵嘛?賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好 請(qǐng)問(wèn)一下,你這個(gè)發(fā)票是正常取得的,還是購(gòu)買的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)期末盤點(diǎn)原材料盤虧,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,原因是每個(gè)月消耗材料的數(shù)量車間報(bào)的少,導(dǎo)致年末庫(kù)存有余額,這樣我年底的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
答: 新年好,期末盤點(diǎn)原材料盤虧,賬務(wù)處理是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證多的留底稅額 稅務(wù)退回銀行賬上,分錄怎么做?
答: 。借銀行存款貸留抵退稅,借留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。




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田 追問(wèn)
2023-01-02 08:43
王超老師 解答
2023-01-02 08:43
田 追問(wèn)
2023-01-02 08:45
王超老師 解答
2023-01-02 08:47