老師我現(xiàn)在有個疑惑,公司的帳是一套賬領(lǐng)導讓我按實際收到錢再確認收入這樣對嗎?每月開了票我要報增值稅但是賬務上收入又不一致這樣會有問題嗎?

婕婕
于2023-01-04 11:14 發(fā)布 ??796次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-01-04 11:19
你好,有問題的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致的,稅務局會找你們的。
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好
銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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2023-01-04 12:27
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2023-01-04 12:28