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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-01-04 12:22

您好
借 應收賬款2034000
貸 主營業務收入1000*1800=1800000
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1800000*13%=234000

bamboo老師 解答

2023-01-04 12:23

借 銀行存款1998000
借 財務費用36000
貸 應收賬款2034000

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你好 (1)編制甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現金折扣按售價計算;“應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 借:應收賬款?1000*1800*1.13??,貸:主營業務收入1000*1800 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000*1800*13% (2)根據以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用 1000*1800*1.13*2%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ②乙公司在8月19日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用?1000*1800*1.13*1%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ③乙公司在8月29日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款1000*1800*1.13,貸:應收賬款?1000*1800*1.13
2022-12-05 07:59:32
你好 (1)編制甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現金折扣按售價計算;“應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 借:應收賬款?1000*1800*1.13??,貸:主營業務收入1000*1800 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000*1800*13% (2)根據以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用 1000*1800*1.13*2%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ②乙公司在8月19日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用?1000*1800*1.13*1%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ③乙公司在8月29日按合同規定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款1000*1800*1.13,貸:應收賬款?1000*1800*1.13
2022-12-05 08:02:29
您好 借 應收賬款2034000 貸 主營業務收入1000*1800=1800000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1800000*13%=234000
2023-01-04 12:22:48
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
汽 油進項稅=10*0.13=1.3 車 輛進項稅=30*0.13=3.9 分包建 筑=50*0.09=4.5 可抵扣的增值稅。=1.3%2B3.9%2B4.5=9.7
2022-04-03 16:34:55
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