想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷款,一筆制單,目 問(wèn)
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō),就只說(shuō)是給客戶的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開(kāi)票,對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話,對(duì)方不是分三次開(kāi)票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開(kāi)一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票,但因買(mǎi)方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開(kāi)票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


當(dāng)月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 但是作廢系統(tǒng)提示稅控盤(pán)里沒(méi)有這個(gè)發(fā)票不讓作廢 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票能當(dāng)月沖紅嗎 還是必須等下一個(gè)月
答: 你好,這個(gè)是紙質(zhì)的還是電子的?
增值稅電子專票當(dāng)月開(kāi)具后,不能作廢,可以當(dāng)月沖紅嗎?
答: 可以的 可以這么做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月作廢,需要退回發(fā)票原件嗎?次月還能作廢嗎?次月也需要退回原件嗎?
答: 您好!是的,是要退回的,次月不能作廢了
老師:電子普票不是不能直接作廢嗎?就是當(dāng)月開(kāi)具的電子發(fā)票,當(dāng)月沖紅了,這個(gè)要做賬嗎?
老師,用稅控盤(pán)開(kāi)出的電子發(fā)票,當(dāng)月的,開(kāi)錯(cuò)了,可以作廢嗎還是紅沖?
當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)月作廢,這筆金額會(huì)在稅控盤(pán)匯總數(shù)"銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額”里嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)了,可以直接作廢是嗎?如果是次月是不是只能紅沖
增值稅全電發(fā)票沒(méi)有作廢功能,只有紅沖,那每張紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)都要入賬嗎?還是當(dāng)月紅沖當(dāng)月的發(fā)票可以不用做賬





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