

你好,我們是教育機構公司,支付給同行機構的款項,應該怎么做賬呢? 1。當月開票當月支付,2 當月支付,次月開票,3,當月開票,次月支付的費用,
答: 您好 1。當月開票當月支付, 借:主營業務成本 貸:銀行存款 2 當月支付,次月開票, 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:預付賬款 3,當月開票,次月支付的費用, 借:主營業務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
當月支付當月房租,但是發票次月開過來的,費用入在當月?怎么做憑證?
答: 借管理費用,貸銀行存款發票,到了之后紅沖之前的,然后再做發票的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人,當月支付給供應商貨款,一部分當月開具發票,一部分次月開具發票,怎么做會計分錄呢
答: 你好 借:主營業務成本等%2B增值稅 預付賬款? 這里是下一個月要準備開發票的錢 貸:銀行存款 下一個月 借:主營業務成本等 貸:預付賬款




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阿白 追問
2023-01-06 19:53
bamboo老師 解答
2023-01-06 19:54