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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2023-01-07 17:42

學員你好,免征部分計入營業外收入或其他收益,申報收入免征那部分正常填到未達起征點

追問

2023-01-07 17:44

老師,您的意思就是做會計分錄的時候計入營業外收入,申報的時候需要把免征額加到收入里面對吧!

悠然老師01 解答

2023-01-07 17:48

比如收入100,100這部分免掉的增值稅作為營業外收入,申報的時候填專門的選項收入100

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相關問題討論
學員你好,免征部分計入營業外收入或其他收益,申報收入免征那部分正常填到未達起征點
2023-01-07 17:42:53
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務負擔,而是稅務部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應該這樣做:借記“應交稅費-增值稅”,貸記“主營業務收入”或者“其他業務收入”,這樣可以體現出你的銷售收入已經包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好,開的是什么業務的?發票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
是的,如果按季度申報,第一條就是30萬元以下免征增值稅。
2023-10-31 09:52:45
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