

老師你好,我現(xiàn)在做2022年12月份的賬,收到一張2021年開的發(fā)票辦公費700元當時掛在了其他應收款,我現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么做賬務處理呢?
答: 你好!金額不大可以做到2022年,按規(guī)定發(fā)票不可以跨年使用,只不過米這是真實業(yè)務金額不大,一般稅務局不會關注
員工個人報銷辦公費用,在沖銷其他應收款的同時應進行什么輔助核算a進行個人往來輔助核算b進行部門輔助核算,c進行增加其他應收款核算,d不進行輔助核算
答: 同學,您好可以參考下哦,AD
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款








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2023-01-10 11:22
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2023-01-10 12:05