老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


2019年和供應商有一份研發合同,預付了2萬,沒開票,業務已經完成,現在對方要尾款1萬,我讓補合同并開票給我,這合同是按現在的業務來簽還是按2019年的時間簽合適?
答: 同學你好 同學你好 按照現在的吧
2019年和供應商有一份模具調試合同,預付了2萬,沒開票,業務已經完成,現在對方要尾款1萬,我讓補合同并開票給我,這合同是按現在的業務來做還是按2019年的時間做合適?
答: 這合同是按現在的業務來做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
按照項目簽的合同,合同約定甲方先付30%的預付款,我方發出設備之后,甲方調試完成沒有問題,會給我方打提貨款(合同的30%),然后我方開具整個合同100%全額的發票給甲方,現在是我方已經收到了這個預付款和調試款合計200萬2個多月了,甲方一直沒讓我方開票,我方需要先申報這個預付款和調試款合計200萬的收入是嗎
答: 你好,應當按合同總價款申報才是的?




粵公網安備 44030502000945號



勤奮的芹菜 追問
2023-01-10 15:40
樸老師 解答
2023-01-10 15:45