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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-20 14:07

你好!借庫存商品 貸銀行存款 應(yīng)付賬款就可以了。

懂小姐 追問

2017-07-20 14:13

可以直接算生產(chǎn)成本嗎,到時候不用結(jié)轉(zhuǎn)合計一下就好了,這樣是不是很不專業(yè)?我平時做賬采購布料都是直接寫借:生產(chǎn)成本貸:銀行存款的?

宋生老師 解答

2017-07-20 14:16

你好!一般生產(chǎn)領(lǐng)用后才計入生產(chǎn)成本的

懂小姐 追問

2017-07-20 14:18

我們沒有完整的會計核算體系的,就好像要多少材料。,賣多少材料,采購直接投入生產(chǎn),,沒有出入庫這一流程,

宋生老師 解答

2017-07-20 14:20

你好!內(nèi)帳可以按你說的的這樣,只是不規(guī)范

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相關(guān)問題討論
你好!借庫存商品 貸銀行存款 應(yīng)付賬款就可以了。
2017-07-20 14:07:27
您好,因為對方還有進(jìn)項,可以抵扣增值稅,實際給稅務(wù)局繳納的增值稅,是低于5.8%的,對方為了與其他企業(yè)競爭,所以報的稅點低,有賺就行了。
2019-12-09 23:43:15
可以這樣操作,是給你開的專票還是普票
2018-07-04 14:47:11
您好,把暫估的會計分錄沖銷了,再按照發(fā)票入賬
2022-03-11 06:39:00
同學(xué)你好,這個因為是低于實際稅率13%來收的稅點,對方是想用發(fā)票上面的價稅合計數(shù)來收你10%哈,這樣他能少損失點。比如不含稅價是100,按照1.1來算,給他的錢時100*1.1=110。按照除以0.9來算,給他的錢是111.11,但是票上面他會按照13%去交稅款哈。還有一種情形,對方就是按照價內(nèi)稅給你算哈,營改增以前增值稅是價內(nèi)稅
2022-04-08 16:34:03
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