

老師 我沖紅收入在12月底 發票1月份開具 稅務局里面 需要填寫未開票那欄嗎
答: 你好,不需要填寫的。
1、老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負數嗎?2、這個月在申報時,是不是把未開票收入那欄填寫負數呢?(這里的未開票欄里填寫的數據就是留底稅額)。
答: ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負數; 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負數? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們個體戶,在稅務局11月份代開專票5000元,12月份沖紅專票1000元,然后在12月份末公司領取專票,自己開專票1000元,那我們1月份報稅時間怎么填寫
答: 你好,你代開部分還是去稅局紅沖還是自己開?





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