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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-01-11 14:33

之前計提的附加稅不需要紅沖。沒有退回。

大蟲子 追問

2023-01-11 14:35

這是多開的發(fā)票,后面會申請退稅

文文老師 解答

2023-01-11 14:37

后面會申請退稅,之前計提的附加稅 就需要紅沖

大蟲子 追問

2023-01-11 14:39

就是12月份的時候除了紅沖主營業(yè)務(wù)收入,連之前計提的附加稅也紅沖對嗎

文文老師 解答

2023-01-11 14:47

對  連之前計提的附加稅也紅沖

大蟲子 追問

2023-01-11 14:49

現(xiàn)在需要報企業(yè)所得稅,利潤表上的附加稅是負(fù)數(shù),電子稅務(wù)局上不能保存出報表,這種情況是不是得去現(xiàn)場除了啊

大蟲子 追問

2023-01-11 14:51

是不是去現(xiàn)場處理

文文老師 解答

2023-01-11 14:53

是的,是得去現(xiàn)場處理。

大蟲子 追問

2023-01-11 14:53

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2023-01-11 14:58

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅
2024-01-11 17:52:08
你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022-09-27 11:25:19
你好,這個應(yīng)交增值稅,是銷項稅額—進(jìn)項稅額?
2023-03-13 16:44:20
對,沒錯,就是應(yīng)該這么計算附加稅的。
2022-08-12 09:36:11
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