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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-01-11 14:34

你好;   你結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對哦 ; 你說下進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別金額多少   

燕子 追問

2023-01-11 14:40

銷項(xiàng)稅:6761.74   ,進(jìn)項(xiàng)稅:45234.77

meizi老師 解答

2023-01-11 14:44

你好;   你留底了    
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;   借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  

燕子 追問

2023-01-11 14:47

老師我要怎樣才能調(diào)整過來?會影響資產(chǎn)負(fù)債表里面  應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)嗎?謝謝

meizi老師 解答

2023-01-11 14:48

 你好;      不會影響的; 正常留底進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他流動資產(chǎn)即可   

燕子 追問

2023-01-11 14:53

這個分錄是去年的,我想把它調(diào)整過來要怎么做?

meizi老師 解答

2023-01-11 14:55

你好;    你調(diào)整他干嘛; 你  科目沒有錯誤的哦    

燕子 追問

2023-01-11 15:00

以后如果有留抵的話,是不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝

meizi老師 解答

2023-01-11 15:03

 你好;   可以留底掛著或者 按我上面分錄 結(jié)轉(zhuǎn)即可   

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相關(guān)問題討論
你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好 多交的貸方轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要交稅? 這個科目在借方??
2022-04-02 09:11:45
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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